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治理委员会审计委员会

审计,风险和合规委员会

审计,风险和合规委员会是理事会常务委员会。其作用是协助理事会履行其风险,合规性和内部控制责任。它批准了大学的年度法定账户,就财政委员会的建议,审查和提出关于报告财务信息的提出的建议,会计政策,财务管理安排,大学内部控制系统及其业务政策和实践的建议。其还确保遵守适用的法律,法规和政策。操作地,它确保及时实施审计建议,为理事会和外部审计职能之间的沟通提供正式渠道,并代表内部审计职能的概述负责。审计,风险和合规委员会有八名成员,六名议员从理事会中提出,两个是外部共同选择的额外成员,有一个外部主席。

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